หน้าแรก
ปรึกษาได้ เข้าใจงาน
เอกสาร / รายงาน / คู่มือ
[email protected]

แผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบระยะยาว
แผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ 2567
ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2565
 
พ.ศ.2566-2568
1
แผนการตรวจสอบ (ฉบับปรับปรุง)
แผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำปีงบประมาณ
   
(พ.ศ.2563-2565)
แผนกลยุทธ์ฯ 2554-2563
แผนปฏิบัติราชการ 4ปี
แผนการตรวจสอบระยะยาว
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ 4ป
ผลการประเมินตนเอง
ประจำปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(พ.ศ.2560-2562)
(พ.ศ.2554 - 2563)
 
       
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสมรรถนะ
แผนการตรวจสอบภายในฯ 2557
แผนกลยุทธ์ฯ 2557-2561
สรุปผลการดำเนินงาน
แผนการตรวจสอบ
แผนกลยุทธ์
รายงานการประเมินตนเอง
โครงการสมรรถนะ ฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561)
Self Assessment Report : SAR
7-11 พฤษภาคม 2556
 
ฉบับปรับปรุง กันยายน 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
       
รายงานการประเมินตนเองฯ 2558
KM : การตรวจสอบการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย
KM: โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะฯ 2558
KM: โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะฯ 2557
รายงานการประเมินตนเอง

สรุปผลการดำเนินการ (KM)

รายงานผลสรุปโครงการอบรมสัมมนา
KM
Self Assessment Report : SAR
เรื่องการตรวจสอบการบริหาร
การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
โครงการอบรมสัมมนาฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงินอุดหนุนการวิจัย
ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
26 พฤษภาคม 2557
       
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารการเงินการคลังฯ
คู่มือระบบฐานข้อมูลตรวจสอบภายใน
รางานผลการดำเนินงาน
คู่มือการตรวจสอบการบริหาร
คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารการเงินการคลัง
จัดการเงินทดรองราชการ
ระบบฐานข้อมูลตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบ
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
หน่วยงานย่อย
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   
คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักตรวจสอบภายใน 2564
การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
การตรวจสอบการเบิกจ่าย
การตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในการเดินทางไปราชการ
   
นอกเวลาราชการนอกเวลาราชการ
ในประเทศ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักตรวจสอบภายใน 2564
สำนักตรวจสอบภายใน 2564
สำนักตรวจสอบภายใน 2564
สำนักตรวจสอบภายใน 2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
       
   

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คู่มือการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มมส.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
E-Book
e-book : กฎบัตร
e-book:รายงานผลการดำนินงานฯ 2555
e-book: กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
กฏบัตร
รายงานผลการดำเนินงาน
กฏบัตร
สำนักตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2555
คณะกรรมการตรวจสอบ
 
(รอบ 6 เดือน)
ประจำมหาวิทยาลัย
 
       
แนวปฏิบัติที่ดี
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
เอกสารประกอบการบรรยาย
แนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบ
หลักการตรวจสอบภายใน
ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
เอกสารการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ,
และหลักการบริหารงาน
นักตรวจสอบภายใน ปี 2559
นักตรวจสอบภายใน ปี 2559
ฝึกอบรมและการปฏิบัติงานนอกเวลา
ตรวจสอบภายใน
       
แนวปฏิบัติที่ดี:การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติที่ดี: การจัดเก็บกระดาษทำการฯ
แนวปฏิบัติที่ดี: เทคนิคการตรวจสอบการใช้การควบคุมและบำรุงรักษาพัสดุ
แนวปฏิบัติที่ดี: การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายกรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯในประเทศ
KM
KM
KM
แนวทางการตวจสอบ
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิค
ใบสำคัญการเบิกจ่ายกรณี
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บกระดาษทำการ
การตรวจสอบการใช้การควบคุม
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง
 
ของผู้ตรวจสอบภายใน
และการบำรุงรักษาพัสดุ
ไปราชการชั่วคราวภายในประเทศ
แนวปฏิบัติที่ดี:การดำเนินการเชิงรุกเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องฯ
แนวปฏิบัติที่ดี: การพัฒนาความมั่นใจในตนเองฯ
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง
การดำเนินการเชิงรุกเพื่อการ
การพัฒนาความมั่นใจในตนเอง
การตรวจสอบการบริหารจัดการ
การตรวจสอบการบริหารพัสดุ
ตรวจสอบความถูกต้องตาม
เพื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เงินทดรองราชการ
 
กระบวนงาน สำนักตรวจสอบ
ภายใน ม.มหาสารคาม
   
       
     
สรุปผลโครงการ
   
พัฒนาสมรรถนะนักตรวจสอบภายใน
   
2561